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公司保密专项检查情况报告

时间:2023-08-02 17:28:33 作者:储xy

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编为大家整理的报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

公司保密专项检查情况报告篇一

一、保密工作机构及硬件设施建设情况。建立了专门的保密机构,由党组书记张炳炎负总责,值班负责人具体负责,办公室主任为保密员;有专门的保密室、档案室、网络机房,设施齐全,环境安全,配备了防盗及安全保密设施。

二、保密制度建设及落实情况。建立并落实了定密责任人制度、公共信息发布保密管理制度、涉密管理制度等一系列规章制度,并已上墙公布。

三、涉密网络管理情况。本单位不具备涉密网络资质。

四、涉密计算机使用情况。无。

五、非涉密网络及非涉密电脑使用管理情况。本单位办公网络为非涉密网,未存储和处理涉密信息;办公电脑指定专业技术人员定期维护,无病毒。

六、移动存储介质使用管理情况。本单位无涉密移动存储介质。

七、通讯设备、打印机、复印件、扫描仪等办公设备使用管理情况。本单位手机短信无涉密信息,无传真机,机关工作人员办公室打印机、复印件、扫描仪等办公设备无涉密,仅用于日常工作。

八、县乡电子公文传输交换系统使用管理情况。办公室主任负责电子公文传输交换系统使用和管理,严格按上级规定执行,并由党组书记亲自阅示。无漏办、迟办、不办现象,无故障,各类信息已分类整理到位。

九、文印中心管理情况。本单位无文印中心,无专职文印人员,各股室工作人员均能操作计算机,各种材料自行打印。

公司保密专项检查情况报告篇二

局成立保密管理工作领导小组,局长任组长,强化对保密管理工作的领导,加强督促检查,确保保密专项检查工作顺利完成。

局各股室、中心。

4、在清退销毁环节,是否定期进行清退和销毁,手续是否健全,是否到保密行政管理部门销毁,是否对个人持有的涉密文件信息资料和电子文档进行清理。

公司保密专项检查情况报告篇三

市保密局:

一、领导高度重视,狠抓责任落实

市供销社领导高度重视保密工作,始终把保密工作作为一项重要工作来抓,一是加强组织领导。成立了由分管领导任组长、办公室主任和保密干部为成员的保密工作领导小组,主要负责机关并督促检查下属单位的保密工作,进一步明确了岗位职责,落实了工作任务。二是积极开展保密法规宣传月活动。组织干部职工结合“五五”普法教育,认真学习保密法规知识,提高干部职工的保密意识。三是认真解决保密工作中存在的问题。市供销社领导多次主持召开专题会议,研究分析工作中出现的问题,制定具体的保密措施。今年,市供销社为了提高工作的保密性,专门购置了一批电脑、传真机、复印机等现代化办公设备,使用前,市社领导亲自对涉密干部进行保密防范教育,增强保密人员的防范意识,建立了新设备使用各环节的保密制度,把保密责任落实到人。

二、建立健全制度,完善保密措施

(一)、密码电报管理情况。严格执行密码电报管理要求,无违规转发、摘发、复印和扩大阅读范围和密电明复、明密混用问题。

(二)、严格涉密文件资料管理。

1、及时、准确的开展定密工作。市社要求领导干部和拟稿文印员,严格按照保密规定,做好日常文件的定密工作做到随产生、随确定、不积压。

2、对秘密文件的传递、严格履行登记手续,并限在机关办公室内传阅,严禁将将秘密文件携带回家。对传递完毕的秘密文件及时收回归档。

3、对秘密文件的复制,严格按照有关规定办理手续,原则上不允许复印秘密文件、资料,对确需复印的要规定办理准印手续,由机要人员登记复印。对涉密文件、资料的销毁采用集中统一销毁的办法,由市社办公室与纸厂联系,指派专人在打浆池当面监销,保证涉密文件不丢失、不泄密。

4、加强要害部门的安全防范。对领导干部办公室、文印室、档案室都配备了保险锁,对秘密文件采用专人专柜管理。

(三)、保密电话管理。加强对办公电话的安全管理,办公电话统一由电信局不限。不允许在电话中谈及保密信息,以防失密。

(四)、严格网络保密管理。

1、认真组织学习市委《关于进一步加强办公自动化和计算

机信息系统保密管理的意见》,要求每个干部,特别是涉密干部从思想上高度重视计算机信息保密工作,严格按照上级要求使用管理计算机。

2、选派专人参加市政府电子政务信息员培训班学习,提高正确使用计算机及预防泄密的业务能力。

3、明确涉密岗位和涉密人员,签订保密承诺书。今年我们再次明确了涉密岗位及涉密人员,4名县级领导,文印、机要收发、档案管理、计算机应用管理等11名涉密岗位人员全部签订了保密承诺书,进一步强化了保密意识。

4、严禁涉密计算机(打字室计算机)上互联网,财务科计算机必须安装隔离卡、不允许上外网。上互联网的计算机绝不允许携带秘密信息。

5、严禁将存储秘密信息软盘、光盘、u盘、移动硬盘等移动存储介质在互联网联接的计算机上使用。严格限制从互联网将数据拷入涉密信息系统。

7、涉密电子设备出现故障送外维修前,将涉密存储部件拆除并妥善保管;涉密存储部件出现故障,如不能保证安全保密,按照涉密载体销毁要求予以销毁。

8、做好病毒防治工作,定期升级杀毒软件,并进行实时监控检测和杀毒。随时了解各种安全防护用具信息,使用最新科技的安全防护设备,保护计算机保密信息安全。

位涉密人员自觉加强日常工作中的自查。二是加强检查。市供销社分管领导及保密领导小组成员不定期检查市供销社机关及市直各单位,从涉密文件产生、传递、保管、销毁到电子计算机、复印机、传真机等信息系统的安全管理,从保密制度的执行到整改措施落实,分别进行了认真检查,发现问题及时要求整改,有效地维护了保密信息安全。

综上所述,市供销社的保密工作,在市保密委的正确领导和市保密局的精心指导下,通过扎实努力地工作,确保了无一泄密事件发生,为供销改革发展稳定做出了积极贡献。在今后工作中,我们将按照市保密委和保密局的工作要求,结合供销系统实际,进一步加强保密宣传,健全保密制度,完善保密措施,强化督促检查,为实现供销社突破发展提供坚实的保证。

公司保密专项检查情况报告篇四

加强领导,提高认识。我镇立即成立了以镇长为组长,纪委书记为副组长,财政所人员和各村村主任为成员的专项检查工作领导小组,并召开领导小组会议,及时传达上级会议精神,加强领导小组成员对检查工作重要性和紧迫性的认识。

召开销售商会议,认真开展自查工作。我镇于4月12日召开销售商会议,认真听取了销售商对家电下乡产品补贴兑现情况的报告,并要求其深入开展自查工作,及时写出书面自查报告。

深入调查,逐户核实。发动村社干部根据财政所提供的花名册逐户进行走访核查,对外出务工户通过电话方式进行核实,做到了100%核查到位。

自20xx年11月开展商审商付政策以来,我镇累计销售家电下乡产品532台,财政所向商户兑现财政资金99536.97元,通过专项检查核实,销售商向购买者全部兑现了补贴资金,没有发现截留和挤占财政补贴资金现象。

(一)存在非农家庭借用农业户口本获取财政补贴的行为。

(二)未对销售网点提交并确认的已兑付补贴农户名单进行公示。

(一)通过公示、电话查询等方式加强购买人信息核查力度,确保国家资金补贴对象的准确性。

(二)建立村组干部查询制度,组织村组干部定期对购买家电下乡产品的农户进行实地走访询问,准确掌握补贴兑现情况。

公司保密专项检查情况报告篇五

一、成本核算方面

成本核算真实准确,严格按照会计核算手册资产摊销管理办法进行,不存在少列挤列成本现象。各类日常业务费用报销核算均按照上级有关成本开支范围标准核算,并有合法有效的原始凭据及相关证明附件,没有“白条”作为报销凭据。

1、项目部材料的采购按照《中铁一局物资管理规则》以及《中铁一局物资集中采购供应管理办法》集中采购,统一供应的原则由局指物资站统一采购供应。物资采购合同均由局指和局物资站统一签订。只有极少部分零星材料由项目部物资部采用询价方式进行采购。物资主要材料计划由工程部复核,主管领导审批后报局指物资站采购供应;零星材料计划由工区提出申请、物资部复核后报主管领导审批后进行采购供应。其材料列账严格按照材料管理和核算规定,及时列账计价,月末及时做预收处理,并及时核对库存。

2、项目物资领用执行了限额发料制度。对劳务分包队伍材料领用人都经过授权人批准领用。物资部对各作业班组以及劳务分包队伍领用物资分别记录了其使用班组以及作业工号等。

3、项目部物资部坚持月末盘点制度。对劳务分包队伍领用物资及现场管理做了大量工作。没有私自变卖、恶意损失等行为发生。及时编制了项目物资当月收、发、存资金动态。

4、物资部坚持每月成本分析,及时掌握项目施工过程中的材料节约或超耗问题,并针对存在问题及时报告项目部领导和通报施工队伍。目前项目部材料节约和超耗问题较多,比如中空锚杆、砂浆锚杆、型钢、外加剂使用数量不够,存在偷工减料现象。砂石料、水泥等材料受地质和超挖的影响超耗较多。针对材料节约问题项目部严格要求各施工单位按设计要求施工,严禁偷工减料;针对材料超耗问题项目部要求各施工单位提高光爆效果、杜绝超挖,同时提高施工工艺减少材料超耗。

5、项目部低值易耗品、周转材料按照《中铁一局周转材料管理办法》规定,每月合理摊销费用。废旧物资的处理都是在废旧物资处理小组的监督下进行的,处置收入全额上交财务。不存在私自倒卖、私分材料变卖收入或低价处置以及私设“小金库”等现象。

6、项目部临时设施按照其发生额入账并按照工期摊销,其中便道局指挥部对其进行计价并全部摊销。整改方法:今后严格按照会计核算基础工作指引上面要求的临时设施核算办法列账管理。

二、固定资产管理方面

固定资产管理方面:存在为上户方便,车辆购置后以员工个人名义注册登记手续的情况。但个人出具了该车产权为公司所有的声明。

固定资产严格按照公司下发的管理办法管理核算入账,及时组资,并按照上级公司文件计提折旧,及时登录固定资产台账,做到账账相符,帐表相符。

三、各类经营收入的确认、计量与资金拨付方面

1、经营收入的计量确认按照局指挥部的规定办理,依据客观、充分,每个季度验工计价一次。

2、严格按照经过测算批准的预计合同总收入、总成本,结合项目部的实际发生成本正确按照建造合同确认完工百分比,正确确认收入、成本及工程毛利。

通过这次成本专项检查活动的开展,使项目领导和财务人员增强了成本意识,特别是成本核算,资产摊销等工作进一步规范,避免了项目成本少列挤列隐患,使项目部财务工作更加规范化,制度化,加强成本管控力度,确保项目成本真实可靠。

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