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2023年酒店财务总结(模板5篇)

时间:2023-10-09 01:49:14 作者:MJ笔神 2023年酒店财务总结(模板5篇)

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢?以下我给大家整理了一些优质的总结范文,希望对大家能够有所帮助。

酒店财务总结篇一

年利润总额的同比增长率分别为、、,利润总额增长率下降的原因是国外危机加重和国内经济形势恶化导致的。

年净利润的同比增长率分别为 、、,净利润增长率下降的原因同上。

年营业利润的同比增长率分别为、、

,营业利润增长率下降的原因同上。

负债率从下降至,负债率好转,但依然属于严重负债状态,体现出该行偿债能力增强。

体下降,体现出该行营业能力开始下降。

盈利增强。

势,说明该行投资收益水*上升。 (六)行业比较

截止2013年9月,招商银行总资产和营业收入分别为亿, 亿,均位列16家上市银行第六位,排名较为靠前,说明该行在行业中属大规模的银行;每股收益元,排名第一,股东权益比,排名第四,可以看出该行股票是投资者的极好考虑对象;净资产收益率,排名第八,净利润同比增长,排名第十,排名居中,属尚可水*。

(七)结论

经历了前期高速增长后,招商银行业务发展速度明显放缓,银行经营方面面临着我国经济转型发展、资产利率市场化加速、同业竞争加剧、外部监管不断加强和市场经营环境波动剧烈等更加深刻和复杂的变化。通过以上财务分析,扣除受宏观经济恶化的影响,招商银行近三年营利能力和偿债能力增强,投资收益水*上升,说明了该行的市场竞争力正一步步地增强。相信未来国外和国内宏观经济向好之后,招商银行将迎来增长的爆发期。

酒店财务总结篇二

1)监督与服务

xx年年初,实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核,因此公司要求内部财务管理监督水*需要不断地提升。外部,税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不*凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难,在公司各级领导的鼎力支持和关怀下,使得财务部在职能管理上积累了一些经验,并向前迈出了一大步,坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。

2)合作银行的选择

在与银行商谈按揭合作条件的过程中,财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训,对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究,经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较,并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商,结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求,寻找适合我们项目的合作伙伴,终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。

从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款,使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月,开盘销售一周内回流资金近1亿元,最大限度地把控住银行的放款节奏,也使得公司有充足的自由资金运用,这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时,同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。

酒店财务总结篇三

20xx年5月份,车间销售,其中基布吊围带,集装袋,实现销售收入万,实现净利润万,投资回报率-3%。 一、销售对比分析(单位:吨 万元)

本月销售t比上月销量t增加了吨,增长率%;销售收入万,比上月收入万增加了万,增长率%,成本万,比上月成本万增加了万,增长率%,毛利率增加了%。主要原因是上月机器刚开始试机,废丝生产多,材料耗用较大,上月单位丙纶丝成本达到元/kg,生产时间短,产能少,所以当月的销量少,成本较高,毛利润仅%,经过一个月的麿合,生产逐渐进入正轨,本月的产销均增幅较大,成本随之降低,毛利率也就提高了。 二、费用对比分析:(单位:元 吨)

吨费用对比分析表

达到元/吨,为是减少费用,增资扩股势在必行。

三、成本对比分析:

本月原料耗用比上月减少元/吨,辅助材料上减少了元/吨,原料及辅助材料上总共减少元/吨,上个月没有上交款,这个月增加了上交款成本增加了元/吨,其他项目变化不大,影响成本的决定因素以后会回归原料的价格上,以后经营中抓住时机购进低价原料将决定成本的高低。

本月原料耗用比上月减少元/吨,辅助材料上减少了元/吨,原料及辅助材料上总共减少元/吨,上个月没有上交款,这个月增加了上交款成本增加了元/吨,其他项目变化不大,影响成本的决定因素以后会回归原料的价格上,以后经营中抓住时机购进低价原料将决定成本的高低。

四、财务指标分析:

1)销售净利率

公式:销售净利率=净利润 / 销售收入*100%

意义:该指标反映每一元销售收入带来的净利润是多少。表示销售收入的收益水*。

分析提示:企业在增加销售收入的同时,必须要相应获取更多的净利润才能使销售净利率保持不变或有所提高。销售净利率可以分解成为销售毛利率、销售税金率、销售成本率、销售期间费用率等指标进行分析。

(2)销售毛利率

公式:销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/ 销售收入]*100%

意义:表示每一元销售收入扣除销售成本后,有多少钱可以用于各项期间费用和形成盈利。

分析提示:销售毛利率是企业是销售净利率的最初基础,没有足够大的销售毛利率便不能形成盈利。企业可以按期分析销售毛利率,据以对企业销售收入、销售成本的发生及配比情况作出判断。

流动比率=流动资产合计 / 流动负债合计

意义:体现企业的偿还短期债务的能力。流动资产越多,短期债务越少,则流动比率越大,企业的短期偿债能力越强。

分析提示:低于正常值,企业的短期偿债风险较大。一般情况下,营业周期、流动资产中的应收账款数额和存货的周转速度是影响流动比率的主要因素。

(3)资产净利率(总资产报酬率)

公式:资产净利率=净利润/ [(期初资产总额+期末资产总额)/2]*100%

意义:把企业一定期间的净利润与企业的资产相比较,表明企业资产的综合利用效果。指标越高,表明资产的利用效率越高,说明企业在增加收入和节约资金等方面取得了良好的效果,否则相反。

4)净资产收益率(权益报酬率)

意义:净资产收益率反映公司所有者权益的投资报酬率,也叫净值报酬率或权益报酬率,具有很强的综合性。是最重要的财务比率。

五、其他说明

本月利润中算入了进项_净额收入万,同时将前期股东的利息万计入待摊费用属隐性亏损,以后将逐月进行摊销。

六、总结:

七月份车间在管理层及员工的共同努力下产销都提高了许多,随着生产能力销售能力的日益提高将会实现新的突破!

报告人:

酒店财务总结篇四

市民政局:

xx医院2007年是比较*稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的.医疗价格,温馨的医疗服务为“xx”创下了良好的口碑。现将2007年度财务状况报告如下:

一、本年度收入分析

本年度实现账面收入万元,比上年度的万元减少了10%。其中主营业务收入万元,其他业务收入x万元,分别比去年减少了10%和20%。在主营业务收入中,门诊收入万元,比去年增加了8%,其中xx门诊收入万元,比去年的万元增加了25%;住院收入万元,比去年下降了19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为x万元,其中:防疫站收入为万元,比去年万元增加了16%,房租及利息收入万元。

二、本年度主要成本费用分析

三、本年度发生的其他重大资金支出项目

1、ct后续维护费,移机费万元。2、广告宣传及招牌制作费万元。3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费万元。4、医疗赔偿支出万元。5、支付碎石及手外科上年度提成万元。6、门诊房屋改造装修支出万元。7、防水处理改造工程万元。8、本年度新增设备投资万元。主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。

四、本年度结余情况

本年度实现利润总额万元,加年初的分配结余万元,期末账面未分配利润为万元。

五、现金流量分析

本年度账面现金及银行存款余额万元,除定期存款户x万元外,实际可用货币资金万元。本年共发生现金及银行存款流入万元。其中经营活动总流入为万元,占71%,收到银行存款利息流入万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入万元,占经营流入的,其他流入为.主要为财局06~07年防疫活动经费万元。本年度发生现金流入万元。其中:经营活动流出万元,占;固定资产购置投资支出万元,占;房屋改造支出万元,占;污水处理工程投入万元,占;在经营流出中用于购买药品及材料支出万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出x万元,占经营流出的;ct维护以及移机支出万元。

六、2007年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面

1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。

xx医院

2017年3月10日

酒店财务总结篇五

1)企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情况及原因分析;

2)企业低效及无效资产清理情况;

3)企业职工人数及人工成本、薪酬水*等基本情况。

1)企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况分析;

3)宏观经济政策产生的影响;

4)其他业务收支增减变化及原因;

5)生产经营中面临的困难与挑战,亟需解决的问题。

1)企业盈利情况分析,包括盈利结构、效益增减变化的主要原因;

3)税赋调整对效益的影响,包括有关税种和税率的调整、享受税收优惠政策退税返还等;

4)会计政策、会计评估变更等原因对效益的影响;

5)本年度高风险业务投资及损益情况,包括委托理财等对企业效益及财务风险的影响度;

6)亏损企业的亏损额及原因;

7)企业净利润率、净资产收益率、总资产回报率等盈利能力相关指标与上年度间对比分析及行业对比。

1)经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况;

3)对企业本年度现金流产生重大影响的`事项说明。

1)会计处理调整影响年初所有者权益(或股东权益)的变动情况及原因;

2)本年度内经营因素增减情况及原因。

本年度内对企业利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权转让及资产损失情况等重大事项进行简要说明和分析。

对改进财务会计决算工作的有关工作建议。

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