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最新开票员的工作职责 开票员的岗位职责(精选8篇)

时间:2023-08-30 08:11:48 作者:文锋 最新开票员的工作职责 开票员的岗位职责(精选8篇)

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

开票员的工作职责篇一

1、负责管理委托代销票据。

2、负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。

3、负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。

4、执行价格政策(代理、策划费)。

5、掌握价格体系(分销商、超市、家装)商品信息。

6、完成领导交办的其它工作。

开票员的工作职责篇二

每一个人都应该有这样的信心:人所能负的责任,我必能负;人所不能负的责任,我亦能负。如此,你才能磨炼自己,求得更高的知识而进入更高的境界。下面是的销售开票员最新岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。

1、根据销售代表报送的要货计划,开具销售单据;

3、按照公司制度规定对相关单据进行收集、整理,归档;

4、负责客户资料的收集、归档及时空系统客户资料维护;

5、负责收集销售代表提交的销售月报,并统计汇总报送部门负责人;

6、完成领导交办的其他任务。

1、要准确、快速地做好开票和收银工作。

2、负责保管所有的手工票据和电脑票据,严禁出现断号的单据。

3、负责销售出入库、调拨出入库、样品出入库以及其他出入库票据的开具、录入等工作。

4、负责电脑库存报表、电脑销售台账的制作和核对工作。

5、积极完成上级领导安排的其他工作。

1.开具销售发票;

2.登记汇款底单登记表,登记与开票管理相关的财务台账;

3.按照公司规定要求,通知物流部门放货;

5.每天将开具的发票和金税系统、sap系统进行核对,确保无误后整理成册提供会计部进行帐务处理。

——文章来源网络,仅供参考

7.金税增值税税控远程抄/报税(每月)

8.开具红字发票的资料整理,及sap退货/退票的业务处理。

10.领导安排的其他工作。

1.负责销售发票及发票清单的领购与保管

3.负责汇总发票退回、丢失原因及处理

4.负责月末核对税控系统与ax系统销项税额

5.负责每月抄税工作,负责处理发票相关涉税事项

6.完成经理交待的其他工作

1.负责管理委托代销票据。

2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。

3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。

4.执行价格政策,掌握价格体系(分销商、超市、家装)商品信息。

5.完成领导交办的其它工作。

——文章来源网络,仅供参考

开票员的工作职责篇三

每月底之前,增值税专用发票进项抵扣联要认证,最好20日前认证一次,若有不符事项及时退回,重新再开具合格增值税专用发票(注意密码区不可折叠,不可涂改有污迹)

每月5日之前,一般纳税人要报税.

申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件.

每月8日之前报送统计报表给市统计局.

2月15日以前申报上年度企业所得税,先要通过审计部门审查.

每季度结束后的10日内要申报按销售额计算交纳的“水利基金.”

4月份要申报按职工人数和单位定额计算交纳的“水利基金” .

5月份要申报按4月份的工资计算交纳的“在职职工教育费附加”.

“车船使用税”在交养路费时收取.

防洪基金按照收入的0.1%收取,一年分两次收取.

副食品基金按照职工人数_24元收取.

残疾人“保障金”按照本市上年职工平均工资_1.6%_人数

工会经费按照工会经费提取比例的40%上缴市总工会.

如果你是地方企业,可能还要交“地方教育费附加”.

千万别忘了买“印花税”票或注册增资时交纳“印花税”.

3月15日以前要进行营业执照的工商年检(.注意未分配利润若是负数,亏损不可超过注册资本的20%,否则对该企业是否能持续经营表示怀疑)

3月份要进行软件企业年检(具体要问当地的软件协会,要早点问).

6月份之前银行金融部门贷款证年检.

国地税年检,一般纳税人资格年检看税务部门通知.

行业性年检看行业主管部门的通知.

财务流程

一、大致环节:

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证.

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账.

3、根据记账凭证登记明细分类账.

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账.

6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表.

二、具体内容:

(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

6、注意问题:

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行.

三、报表问题:

润,这样不容易错 ,利润表的本年利润要和资产表的相吻合.

细节补充:

2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)

4、三险一金:住房公积金,养老保险金,医疗保险金,失业保险金

9、出纳日记账保存25年

几个很有用的分录:

1、现金长款

借:现金

贷:待处理财产损溢

借:待处理财产损溢

贷:营业外收入(注:无法查明原因)

2、现金短款

借:待处理财产损溢

贷:现金

借:其他应收款——应收现金短缺款(个人)

——应收保险赔偿款

管理费用——现金短缺(注:无法查明原因)

贷:待处理财产损溢

3、提取福利费

借:生产成本

营业费用

管理费用

贷:应付福利费

4、计提工会经费

借:管理费用——工会经费

贷:其他应付款——工会经费

5、计提职工教育经费

借:管理费用——职工教育费

贷:其他应付款——职工教育费

6、支付工资

借:应付工资

贷:现金

应交税金——应交个人所得税

其他应付款

其他应收款(代扣款项)

7、提取城建税

借:主营业务税金及附加/其他业务支出

贷:应交税金——应交城建税

8、计提教育费附加

借:主营业务税金及附加

贷:其他应交款——教育费附加

9、印花税

借:管理费用/待摊费用

贷:银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)

出纳工作

一、办理银行存款和现金领取.

二、负责支票、汇票、发票、收据管理.

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章.

四、负责报销差旅费的工作.

五、员工工资的发放.

a现金收付

3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴.开汇兑手续.

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放.

4、公司账务章平时由出纳保管.

c报销审核

开票员的工作职责篇四

1.会基本的电脑操作、要求思维敏捷,责任心强,

2.负责药品产检的登记与保管

3.有一定的.企业系统使用经验,

主要工作内容:

负责为客户的下单开票(收到开票申请单,将其录入专用医用开票系统),每月做月统计表。

负责每批次药品产检报告的登记与管理

开票员的工作职责篇五

一、提供报表

报表共2张:厂里库存和太原办库存,厂里库存从太原销售处qq邮箱中打印,太原办库存是从u盘的过磅库存里打印(过磅库存应和中远盛库存同步)

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出,收件人:连中华、太原办事处

三、定价

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据,以收据为准,进行入账(包括账本和电脑文件保存)

五、入库

六、发价格

七、做在途

八、开单

九、出库并做账

十、对账

十一、结账

开票员的工作职责篇六

时光飞逝,弹指之间,从20xx年12月4号我进入公司被安排作为发货打票员至今已有近两个月,我已经熟练的掌握了发货打票员的基本工作流程并能有效的完成本职工作。

作为发货打票员,我的基本工作如下:

一、按照各地区业务员的挂单将信息录入系统,在录入的过程中要仔细认真。首先业务员递交的补货单要经过负责的会计点单、审核并签字,再交由何盈经理签字才能录入系统,在录入的过程中如果有要求一次发货不满1000元或者3000元不给发货的,在录入的过程中也要注意每个公司的发货额不能低于要求额度;其次,在录入信息的时候要注意每一项的要求,如需要的是那一种药、药的规格、数量、选择的批号、生产日期、有效期以及价格,还有下订单的公司、订单的日期、订单编号及是否需要加见附件,这些在录入信息的时候都要注意,每一项的错误都会导致问题出现并给公司带来一定的损失。

二、将录入系统的信息与补货单核对,核对完并确认无误后打印,打印的时候注意字迹是否清晰、字迹位置是否符合要求、编号是否连续以及其他各项是否符合要求,打印完成后加盖出库印章,单据一式五联每一联都要盖章,章印要清晰,盖章完成后将单据第一联抽出按顺序放好,第二、第三联一起抽出按顺序放好,剩下第四、第五联一起按顺序放好,然后交由负责接收人带到工厂交给相关人员。

从入职到现在我打了3975张单子,发出货物13434箱,总计金额12,112,286.33元,在发货过程中我也遇到了一些问题,比如:业务员递交的补货单上未注明“见附件”,在录入信息的时候我就会少加“见附件”这一信息,之后接单员核对相关信息的时候就会发现,提醒我那些需加而未加“见附件”的我会及时添加,还有一些多注明“见附件”而需要删除的我也会及时删除;还有录入时挂单数量和审批数量不一样,我有时会不小心按照挂单数量录入,但在之后录完对照的时候就会发现并及时更正;还有仓库发货的时候发错批号需要更改提货单,我会让仓库发oa将详细情况说明并将此信息发经领导批准之后再做修改,此单也可能已经记账或者开发票,那么就需要相关人员先取消记账或在系统中核销发票经由我处理提货单后再重新记账;也有当天录完信息后领导发现一些品种不能发需要删除单据,领导批准后可以直接删除,其他情况下需要删除单据的都需要相关领导批准之后才能删除,没有批准的不予删除;也有一些业务员因物流将随货同行联丢失或其他原因需重新打随货同行联,我问过领导这些都可以直接给其打印,但需要修改单据内容的都需经领导批准后才可以修改打印,还有一些其他问题我能直接处理的都会及时处理,需要领导批示的我会提交领导批示后处理。在发货闲暇时我会协助开票员整理发票、登记、核对及寄出发票;帮助处方开票盖印出库章;打印业务员需求的随货同行联以及修改数据等。

我在这近两个月的时间里发现有时候系统会很不流畅、而且有时候登陆人员多的时候其他人就登不上,这会导致工作效率下降,希望可以优化系统;最发货的时候补货单上会有挂单数量和审批数量之分,而且两者有时会不一样,但是这两项没有明显的区分,这会导致错误提高,希望只留审批数量或者是不同的有明显区分,如字迹加粗等。

经过这近两个月的学习,我熟练的掌握了发货打票员的基本操作要求,并将每天的工作都在当天及时完成,而且一步步的降低了自己的错误率,现在基本上不出错,这要感谢领导和同事们的帮助。在未来的工作中,我会做到及时沟通各相关单位和人员,应对发货过程中出现的各种突发事情和计划的更改,做到心细如发,认真严谨的工作,尽自己最大的努力减少发货事故的发生,不因我的工作失误给公司造成经济和声誉上的损失。虽然今年也做了一些工作,但与公司和的要求还有一些距离,在以后的工作过程中,我依然要努力工作,我会仔细地观察和学习别人的长处以弥补自己的短处,使自己的工作做到更好、更精,更专业,不断提高自己的工作水平。同时,我还希望得到同事们和领导们的批评和指导。

再一次对关心和支持我的所有同事及领导表示感谢!祝公司的发展在新的一年里更上一层楼!

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