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2023年内控制度建立及执行情况报告(优质5篇)

时间:2023-10-08 22:34:25 作者:HT书生 2023年内控制度建立及执行情况报告(优质5篇)

报告,汉语词语,公文的一种格式,是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。

内控制度建立及执行情况报告篇一

情况汇报

为提高全行内控案防制度执行力,着力解决部分部门、员工内控案防制度执行不力现象,根据省、市分行统一布置要求,xx支行积极开展“内控和案防制度执行年”各项活动,在全行营造依法合规氛围。行长室将此活动作为“内控案防教育学习月”活动的延续,做到“四个”结合:与“内控管理提升年”活动相结合、与“争创合规营业网点,争做合规柜员”活动相结合,与日常内控、案防工作相结合、与重点人员及重点关注对象管理工作相结合,通过活动切实提高员工依法合规意识,增强风险识别和防范能力,梳理、整合、完善规章制度和业务操作流程,促进各项业务健康持续发展,使支行内控、案防工作再上新台阶。

1、领导重视,全员参与。支行成立由支行一把手行长为组长,各部门负责人为成员的领导小组统筹全行活动的有序开展,各部门负责人为本部门活动“第一责任人”,综合部负责组织协调、内控部协助组织实施。支行各部门负责人高度重视,提高对活动的认识,认真组织实施。支行以部门班后会形式组织学习,查找薄弱环节,对各部门员工开展活动进行广泛深入的再宣传发动,提高全行上下对“内控和案防制度执行年”活动重要性与紧迫性的认识。

2、组织学习规定,认清现状查找薄弱环节。支行

认真组织员工学习《xx年专业内控案防重点工作任务分解方案(工银苏办〔xx〕113号)》、《员工违规行为处理暂行规定》、《案件线索处置规定》、《总行“六严禁”内容》、《中国银监会关于极大防范操作风险工作力度的通知》、《总行xx年确定的7个重要风险点所涉及的各项业务和环节》等文件材料,引导广大员工充分认识活动的目的和意义,主动参与;对照重点抓好基层机构负责人履职,组织员工开展讨论,让每位员工在学习中认清目前内控案防工作现状,积极主动查找存在问题和解决方法。

3、切实开好内控、案防工作会议。支行坚持每月召开内控、案防工作会议,各部门根据自查情况填写《xx支行内部管理、案防隐患、员工动态管理情况报告表》,书面报告各部门存在风险点、案防隐患,着力查找内控案防制度、管理观念、业务经营等方面存在的突出问题,通过问责制落实网点负责人是内控案防管理的第一责任人,树立“尽职者免责、失职者问责”的责任意识,各责任人“看好自己的门,管好自己的人”,确保内控案防管理横向到边、纵向到底,筑牢内控案防基础。

案防制度执行年活动实施方案》提高针对性。以机制充分调动员工参与活动的积极性,开展多层次业务、规章制度培训,综合部、内控部将活动要点逐条逐项分解落实到每个专业和岗位,以本部门、本支行发生的违规案例分析、违规操作事例等为切入点,分析本部门在业务操作环节中存在的违规行为,充分发挥职能部门培训的主渠道作用的要求。

5、进一步加强检查督促。根据活动安排要求,近期支行行长将带领内控部、综合部对各部门在自查基础上逐条进行再检查,通过现场检查、录象非现场检查,对检查结果有详细书面记录,严查应发现而未发现、应处理而未处理问题的部门责任,维护检查制度的权威性,对检查出的问题支行尽可能地提出解决办法、无法解决的要报市行请求支持。支行将完善检查机制,强化日常监督,同时支行对在检查中发现的员工违章违规行为“出重拳、下杀手”,起警示作用,调动广大员工执行安全规章制度的自觉性。

内控制度建立及执行情况报告篇二

第一条为了加强财务内部控制,有效规避和防范公司经营风险,促进公司的可持续发展,根据中国保监会制定的《保险公司内部控制制度建设指导原则》及公司相关财务管理制度制定本制度。

第二条本制度适用于公司各级机构。公司各级机构财务人员均应当遵守本制度。

第三条分公司计划财务部是公司财务内控管理制度的主管部门,负责财务系列具体内控管理工作。

内控制度建立及执行情况报告篇三

第三条本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类。

具体分类(略)

第四条根据内控制度内容分类:

1、制度基本内容:目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。

2、制度操作流程:制度操作的流程图,通常可用visio编。

3、制度操作表单。

第五条根据管理活动的特点、性质及其范围大小等,管理制度的文体基本上可分为:章程、条例、职责、守则、办法、制度、规定、细则。

第六条公司制度按其效力范围分为三级:

一级:在集团范围内生效的制度文件;

二级:限于总公司本部、分公司、事业部和子公司内部生效的制度文件;

三级:总公司本部各部门内部、分公司各部门内部、事业部各部门内部、子公司各部门内部及项目部内部生效的制度文件。

第七条内控制度建设的归口部门为审计部(内控部),主要职责是:负责制度体系建设及管理工作;根据风险评估及外部监管要求向各管理部门提出制度编写要求;负责制度的初审与会审管理工作;负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价;负责统筹制定制度优化方案,并负责逐项督导落实;定期在审计工作和专项内控建设工作中对各项内控制度进行评价、梳理和建议;及时向董事会汇报内控制度建设工作。

第八条公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各业务单位和职能部门。各业务单位和职能部门负责公司制度的制定及督导执行(包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等),以及制度整改建议落实等。

第九条制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人,责任人的主要职责是:对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)等。

第十条综合部负责制度文件编号、发文、整理建档等工作。

第十一条培训部负责按照培训工作相关要求组织实施培训,达到培训效果。

第十二条证券部负责再次审核及发布需要对外公告的内控制度。

第十三条本办法所指流程就是指做事情的顺序,业务流程是指为了实现特定的目的,利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。

内控制度建立及执行情况报告篇四

第四条财务内控管理的总体目标:

1、确保公司日常财务运作符合国家有关法律、法规和行政规章制度的要求;

2、保证公司稳健经营、持续发展的方针能够贯彻执行;

3、识别、计量、控制各项经营风险、资金风险和财务风险,确保公司稳健的运行;

4、保证公司资产的安全,各项报告、统计数字的真实和完整;

5、提高工作效率和服务质量,保质保量完成公司下达的各项工作任务。

第五条公司内部控制建设的基本要求:

1、符合国家有关法律、法规和行政规章的规定;

2、从公司实际出发,切实可行,行之有效;

3、覆盖财务管理各个环节和流程;

4、保持各项制度之间的协调和衔接,避免产生矛盾和冲突;

5、具有良好的预防性,能够有效避免、防范或减少公司经营风险;

6、符合相互制衡的原则,任何人、任何岗位、任何环节都必须按照相互监督、相互制约的既定程序或要求规范运作。

内控制度建立及执行情况报告篇五

第六条分公司和各分支机构计划财务部架构及岗位设置,应当符合规范、合理、精简、高效的原则。总公司计划财务部制定全公司各级机构计划财务部基本职能规范,各分支机构应当按照规范要求设置财务岗位,相应制定所属岗位人员的具体工作制度、考核标准和管理要求,并实行目标考核管理。

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